2019年財政工作的總體思路和目標任務(wù)是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng),以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展為主線,以穩(wěn)中有為,穩(wěn)中求進,穩(wěn)中提質(zhì)為工作總基調(diào),以加快稅源培植,強化收入征管,嚴格預(yù)算執(zhí)行,不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障和改善民生,增強支出保障能力為手段,以“促進發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”為理財觀,做好“生財、聚財、用財”三篇文章,著力推動財政增收和經(jīng)濟增效,深入推動財稅改革,強化預(yù)算績效管理。
根據(jù)上述的總體思路和全年財政工作目標以任務(wù),結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展實際情況,擬定2019年財政預(yù)算草案如下:
(一)收入預(yù)算
2019年財政總收入預(yù)算為7862萬元,比上年預(yù)算數(shù)7295萬元增長7.8%,其中國稅6036萬元,比上年預(yù)算數(shù)5506萬元增長9.6%,地稅1826萬元,比上年預(yù)算數(shù)1789萬元增長2.1%。
(二)支出預(yù)算
根據(jù)上述公共財政預(yù)算收入安排,加上體制補助、“兩稅” 返還收入,減去上解支出,2019年公共財政預(yù)算支出為5627萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長26.4%,
一般公共服務(wù)支出:550.7.萬元,(含綜治專項支出11萬元、掃黑除惡專項經(jīng)費5萬元、工會經(jīng)費11萬元)比上年預(yù)算數(shù)增長20.3%,
教育支出2528.3萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長7.8%;
科學(xué)技術(shù)支出80萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平;
文化體育與傳媒15.3萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長12.5%;
社會保障和就業(yè)支出215.9萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長11.8%;
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出415.4萬元(其中含教育醫(yī)療保險212萬元),比上年預(yù)算數(shù)增長7.1%;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長11.1%;
農(nóng)村水支出249.1萬元(含黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費2萬元、扶貧工作站工作經(jīng)費5萬元),比上年預(yù)算數(shù)增長10%;
資源勘察信息等支出1300萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長160%;
住房保障支出72.3萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長5.4%。

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