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        關于新溪鄉2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)的報告

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2022-04360 發布日期: 2022-07-25 責任部門: 渝水區新溪鄉

        關于新溪鄉2021年財政預算執行情況和2022

        財政預算(草案)的報告

        2021415日在新溪鄉第十屆人民代表大會第次會議上

             

        各位代表:

        我受鄉人民政府委托,向大會報告我鄉2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案),請予審議,并請各位列席會議的同志提出意見。

        一、2021年財政預算執行情況

        2021年,我鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導下,在鄉人大的依法監督和支持下,圍繞黨委政府確定的全年總體目標任務,認真落實各項政策措施,抓好收入征管,優化支出結構,推進增收節支,支持項目建設,保障和改善民生,確保了全鄉財政運行穩定有序。

        (一)、財政收入預算具體執行情況

        1、2021年公共財政預算收入完成2182.2萬元,比上年執行數2011.8萬元增加8.47%,比2020年有小額增長,主要是我們稅收收入增加;公共財政預算收入加上上劃中央收入和省級收入,2021年財政總收入完成6157.3萬元(其中國稅部門完成5954.3萬元,地稅部門完成203.0萬元),比上年增加38.66% 。

        2021年公共財政預算收入分項目完成情況如下:稅收收入完成2182.2萬元,其中增值稅1560.1萬元,企業所得稅390.5萬元,個人所得稅28.6萬元,資源稅1.7萬元,城建稅42.6萬元,房產稅1.5萬元,印花稅30.2萬元環保稅0.1萬元,專項收入125.3萬元(其中教育費附加收入125.3萬元),非稅收入1.6萬元。

        2、2021年補助收入3313.1萬元,其中稅收返還補助110.7萬元,體制補助986萬元,2020年省與市縣收入分成改革稅收返還基數262萬元,免征農業稅轉移支付補助130.9萬元,專項補助1823.5萬元。

        (二)財政支出預算具體執行情況

        1、2021年公共財政預算支出完成5495.3萬元(含專項補助),為年初預算數3426.76萬元(不含專項補助)的160.36% ,比上年執行數4489.9萬元增加22.39% ,剔除上級各項專項補助支出1823.5萬元,為預算數的107.15% 。支出分項目完成情況如下:一般公共服務1021.9萬元,教育1283.4萬元,科學技術支出55萬元,文化體育與傳媒120萬元,社會保障和就業191萬元,衛生健康支出68萬元,節能環保支出82萬元,城鄉社區支出577萬元,農林水支出959.2萬元,交通運輸支出107萬元,支持中小企業發展和管理支出600萬元,住房保障支出100萬元,災害防治及應急管理支出4萬元,其他支出106萬元,上解支出220.8萬元

        2、2021年公共財政預算收入2182.2萬元,補助收入3313.1萬元,公共預算收入總計5495.3萬元。2021年公共財政預算支出5274.5萬元,上解支出220.8萬元,公共預算支出總計5495.3萬元,收支基本相抵持平。

        二、2022年財政預算(草案)

        2022年鄉財政工作的指導思想是:深入貫徹習近平總書記重要講話精神和上級財政工作會議精神,按照區委、區政府的總體部署,結合我鄉工作實際,主動適應經濟發展新常態,堅持穩中求進,改革創新,促進經濟發展方式轉變;加大招商引資力度,做大財政總量,提高財政質量;依法加強財稅征管,加強財政預算管理,優化支出結構,著力保障和改善民生;堅持依法科學理財,進一步推進財政科學化精細化管理,努力提高資金使用效益。

        按照上述指導思想,現將我鄉2022年財政預算安排情況報告如下:

        2022年財政總收入預算安排6793萬元,比上年增長98.23%;公共財政預算收入安排2595萬元,比上年執行數2182.2萬元增加18.92% ,其中稅收收入2408萬元(其中增值稅2155萬元,企業所得稅131萬元,個人所得稅18萬元,源稅3萬元,城建稅79.2萬元,印花稅22.24萬元);非稅收入187萬元(其中專項收入184萬元,國有資產有償使用收入3萬元上述公共財政預算收入,加上預計稅收返還補助、上級已定的各項財力性補助,減去預計上解支出,預計2021年可安排的財力為4288萬元,相應安排預算支出4288萬元,預算收支平衡。

        具體支出項目安排情況:一般公共服務988萬元;教育994萬元;科學技術50萬元;文化體育與傳媒30萬元;社會保障和就業239萬元;節能環保支出16萬元;城鄉社區事務130萬元;農林水支出28萬元;交通運輸支出2萬元;資源探測信息支出1523萬元;住房保障支出162;災害防治及應急管理支出5萬(其中項目支出情況:綜治網絡輔助員崗位補貼和績效獎勵金2萬,普法工作經費3萬,掃黑除惡專項工作經費3萬,紀委工作經費5萬,安全生產工作經費5萬,應急管理工作經費5萬,人大工作經費4萬,節能減排工作經費5萬

        三、求真務實,開拓創新,確保完成2022年預算任務

        面對國內外經濟增長放緩和國家經濟發展轉型等因素的影響,要完成今年的財政經濟工作任務將會更加艱巨。為更好地實現2022年財政工作總體目標,圓滿完成全年預算收支任務,我們將重點抓好以下工作:

          (一)大力推進稅源財源建設,狠抓各項收入征管。繼續加大招商引資工作力度,積極引進省外企業落戶我鄉,努力提高稅收質量;加大爭資爭項工作力度,為擴大有效投資,穩定經濟增供支撐;協助稅務部門加強稅收征繳工作,加大稅法宣傳力度,依法加強收入征管,做到應收盡收,確保財稅穩定增長。

        (二)優化支出結構,提高民生保障水平。進一步優化支出結構,加強“三公”經費管理,嚴格控制一般性支出;落實強農惠農政策,切實加強對民生投入力度,加強對環境整治投入力度,完善農村生產、生活公益性基礎設施建設。

        (三)加強科學化精細化管理,努力提升財政管理水平。進一步加強預算管理,提高資金使用效益;繼續加強財政監督力度,強化資金監管力度,推進內部監督和內部審核制度,健全財政管理內控機制,努力提高財政管理水平。