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        新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心2026年部門預算

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2026-03332 發(fā)布日期: 2026-02-26 責任部門: ${currentUser.inDepartmentName!}

        新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心(部門)部門整體績效

        新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心部門預算支出總表20260204

        新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心2026年部門預算

        目    錄

        新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心2026年部門預算說明 1
        第一部分  新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心概況 2
        (一)主要職責: 2
        (二)部門基本情況 2
        第二部分 新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心2026年部門預算情況說明 3
        一、2026年部門預算收支情況說明 3
        (一)收入預算情況 3
        (二) 預算支出情況 3
        (三)財政撥款支出情況 3
        (四)政府性基金情況 3
        (五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明 4
        (六)政府采購情況 4
        (七)、國有資產(chǎn)占用情況說明。 4
        (八)、預算績效情況說明 4
        二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明 4
        第三部分  新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心2026年部門預算表 5
        第四部分   名詞解釋 5

        第一部分 新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心概況
        一、部門主要職責
        新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心是主管全區(qū)人工影響天氣工作的區(qū)政府組成部門(直屬機構(gòu)),主要職責是:負責全區(qū)人工影響天氣工作。
        二、部門基本情況
        新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心共有預算單位1個,納入本部門2026年部門預算編制范圍的二級預算獨立核算。編制人數(shù)4人,全額補助事業(yè)編制4人、實有人數(shù)3人
        第二部分 新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心2026年部門預算情況說明
        一、2026年部門預算收支情況說明
        (一)收入預算情況
        2026年新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心收入預算總額為50.96萬元,比上年增加9.25萬元  ,原因是人員崗位晉升。其中財政撥款收入50.96萬元,占收入預算總額的100%,比上年增加9.25萬元  ;事業(yè)收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無經(jīng)營收入;其他收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無其他收入;附屬單位上繳收入0萬元,占收入預算總額的0 %,比上年增加0萬元  ,原因是無附屬單位上繳;上級補助收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ,原因是無上級補助收入。
        (二)支出預算情況
        2026年新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心支出預算總額為50.96萬元。其中:
        按支出項目類別劃分:基本支出50.96萬元,占支出預算總額的100%;包括社會保障和就業(yè)支出7.83萬元、 衛(wèi)生健康支出2.22萬元、自然資源海洋氣象等支出38.58萬元,住房保障支出2.34萬元、對個人和家庭的補助0萬元;項目支出0萬元,占支出預算總額的0%,包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占支出預算總額的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出預算總額的0%;上繳上級支出0萬元,占支出預算總額的0%。
        按支出功能科目劃分:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.22萬元,占支出預算總額的10.24%;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.61萬元,占支出預算總額的5.12%行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出支出2.22萬元,占支出預算總額的4.36%.氣象事業(yè)機構(gòu)38.58萬元,占支出預算總額的75.71%.住房公積金2.34萬元,占支出預算總額的4.59%.外交0萬元,占支出預算總額的0%。
        按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出47.79萬元,占支出預算總額的93.78%;商品和服務支出3.17萬元,占支出預算總額的6.22%。
        (三)財政撥款支出情況
        2026年新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心財政撥款支出預算50.96萬元,占支出預算總額的100%,比上年增加9.25萬元  ,原因是人員崗位晉升。
        按支出功能科目劃分:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.22萬元,占支出預算總額的10.24%;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.61萬元,占支出預算總額的5.12%行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出支出2.22萬元,占支出預算總額的4.36%.氣象事業(yè)機構(gòu)38.58萬元,占支出預算總額的75.71%.住房公積金2.34萬元,占支出預算總額的4.59%.外交0萬元,占支出預算總額的0%。
        按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出47.79萬元,占支出預算總額的93.78%;商品和服務支出3.17萬元,占支出預算總額的6.22%。
        (四)政府性基金情況
        2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
        (五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
        按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,2026年本部門的公用經(jīng)費3.17萬元,其中:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用, 較上年預算安排的增加0.01萬元,原因是工會經(jīng)費按人員標準微調(diào)增加。
        (六)政府采購情況
        2026年本部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。
        (七)國有資產(chǎn)占用情況說明
        樣式:截至2025年12月31日,本部門共有人影作業(yè)專用車輛1輛,是渝水區(qū)氣象局調(diào)撥資產(chǎn),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
        (八)預算績效情況說明
        樣式:2026年實行績效目標管理的項目0個,(部門預算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目 0個,涉及資金0萬元),涉及資金 0萬元。

        二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明
        2026年新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心 “三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中:
        因公出國(境)費 0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門未安排經(jīng)費預算。
        公務接待費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部門未安經(jīng)費預算
        公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本部分未安排公務用車購置及運行經(jīng)費預算。
        第三部分  新余市渝水區(qū)人工影響天氣中心2026年部門預算
        1、收支預算總表
        2、部門收入總表
        3、部門支出總表
        4、財政撥款收支總表
        5、一般公共預算支出表
        6、一般公共預算基本支出表
        7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
        8、政府性基金預算支出表。
        9、《部門整體支出績效目標表》
        10、《項目績效目標表》
        第四部分   名詞解釋
        對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
        樣式:
        一、收入科目
        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
        活動取得的收入。
        (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
        及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
        (四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
        經(jīng)營收入等以外的各項收入。
        (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核
        算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
        單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
        (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
        單位取得的非財政補助收入。
        (七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)
        基金彌補 2026 年收支差額的數(shù)額。
        (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2025 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
        二、支出科目(按照單位2026年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)機關(guān)服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出。
        教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。
        社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
        住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。