渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算說(shuō)明
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
(七)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)就創(chuàng)中心是渝水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬事業(yè)單位,主要承擔(dān)就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金和創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金管理使用,主要職責(zé)是:服務(wù)企業(yè)用工、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼、大中專畢業(yè)生檔案管理等職責(zé)。
二、部門基本情況
區(qū)就創(chuàng)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)13人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制13人;實(shí)有人數(shù)19人,其中:在職人數(shù)13人,包括行全額補(bǔ)助事業(yè)人員13人;退休人員6人。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):綜合股、基金財(cái)務(wù)股、公共服務(wù)股、創(chuàng)業(yè)金融股、人力資源市場(chǎng)。
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年區(qū)就創(chuàng)中心收入預(yù)算總額為480.60萬(wàn)元,比上年增加0.4萬(wàn)元 ,原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。其中財(cái)政撥款收入277.37萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的57.71%,比上年減少了4萬(wàn)元;另有上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金203.23萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年區(qū)就創(chuàng)中心支出預(yù)算總額為480.60萬(wàn)元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出277.37萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的57.71%;包括工資福利支出234.80萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.44萬(wàn)元、資本性支出0.85萬(wàn)元;項(xiàng)目支出203.23萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的42.29%,包括就業(yè)補(bǔ)助53.23萬(wàn)元,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)150.00萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:就業(yè)管理事務(wù)198.81萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的41.36%;事業(yè)單位離退休28.44萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.91%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.66萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.34%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.83萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.69%;住房公積金11.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.41%,就業(yè)補(bǔ)助53.23萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的11.08%,創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)150.00萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的31.21%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年區(qū)就創(chuàng)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算277.37萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的57.71%,比上年減少4萬(wàn)元,原因是較上年度就業(yè)管理事務(wù)支出減少。
按支出功能科目劃分:就業(yè)管理事務(wù)198.81萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的71.68%;事業(yè)單位離退休28.44萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的10.25%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.66萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的9.25%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.83萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的4.63%;住房公積金11.63萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的4.19%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出234.8萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的84.65%;商品和服務(wù)支出13.28萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出總額的4.79%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.44萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的10.25%;資本性支出0.85萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的0.31%。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
無(wú)。
(六)政府采購(gòu)情況
2025年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0.85萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.85萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。
(八)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目暫無(wú)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.20萬(wàn)元。其中:
公務(wù)接待費(fèi) 3.20萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,均與上年度預(yù)算安排一致。
第三部分 2025年部門預(yù)算表(詳見公開表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、單位收入總表
3、單位支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出
10、支出總表(引用)
11、財(cái)撥總表(引用)
12、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
就業(yè)管理事務(wù)(2080106):反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出;
事業(yè)單位離退休(2080502):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi);
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;
住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他就業(yè)補(bǔ)助支出(2080799)用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助的其他支出
普惠金融發(fā)展支出(2130804)用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。
附件:
【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(區(qū)就創(chuàng)中心)_

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