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        關于下達人和鄉2023年財政決算情況和2024年財政預算的通知

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 全社會
        信息索取號: 3605020001-2024-02341 發布日期: 2024-04-02 責任部門: 渝水區人和鄉

        關于下達人和鄉2023年財政決算情況和2024年財政預算的通知

        2023年我鄉財政工作按照上級經濟工作會議要求,繼續深化財政體制改革,完善社會保障體系,改善困難群眾生活,強化財政監督,不斷完善預算約束,努力實現收支平衡。2023年財政預算執行情況和2024年財政預算具體如下:

        一、2023年財政決算情況

         ()財政決算收入完成情況

        2023年我鄉財稅收入為6917.4萬元,其中:稅收收入6441.2萬元,財政收入476.2萬元;2023年我鄉地方財政收入為2692.4萬元,其中稅收收入2216.2萬元,財政收入476.2萬元;2023年我鄉一般預算收入為7883.4萬元,其中:地方財政收入2692.4萬元,補助收入5191萬元。

        (二)財政決算支出情況

        2023年我鄉財政預算總支出為7137.71萬元,一般預算支出中一般公共服務支出為1558.20萬元,其中政府辦公及相關機構事務1496.96萬元;衛生健康支出30.98萬元;教育支出1307.70萬元;文化旅游體育與傳媒支出18.20萬元;社會保障和就業支出272.00萬元,其中:撫恤30.68萬元,民政管理事務10.40萬元;節能環保支出37.30萬元;城鄉社區事務支出136.30萬元;農林水事務支出2447.39萬元,其中:農業支出415.93萬元,林業支出3.00萬元,鄉村振興1132.91萬元,農村綜合改革838.55萬元;支持中小企業發展和管理支出1156.40萬元;住房保障支出178.00萬元;其他支出10.29萬元。

        二、2024年財政預算(草案)

        (一)2024年財政收入預算

        2024年財政預算(草案)收入確定為4521萬元,其中稅收3464萬元,非稅收入400萬元,上級補助收入657萬元。

        (二)2024年財政支出預算

        2024年財政支出預算按照“量入為出、收支平衡”原則,貫徹“控制赤字、調整結構、有保有壓、突出重點、厲行節約”的方針,安排2024年財政總支出4521萬元,其中,一般公共服務1602萬元(其中黨建經費5萬元、人大經費10萬元,掃黑除惡工作經費10萬元,宗教工作經費5萬元,紀委工作經費5萬元,綜治中心工作經費5萬元,武裝工作經費5萬元,鄉村振興工作經費5萬元);交通運輸支出36萬元;社會保障和就業支出140萬元(其中民政經費5萬元);農林水事務支出1151萬元(其中森林消防經費1.5萬元,節能減排經費1萬元,半專業化撲火隊標準化建設經費5萬元);支持中小企業發展支出1567萬元;城鄉社區事務支出50萬元(其中安全生產工作經費1萬元);住房保障支出100萬元;災害防治及應急管理支出15萬元。

                                                        

                    

                                           人和鄉人民政府

                                       202441

              2024年財政一般預算支出經濟分類情況表      

        單位:萬元

            

        總計

        工資福利支出

        商品和服務支出

        對個人和家庭的補助

        轉移性支出

        基本建設支出

        其他支出

        備注

        一、一般公共服務

        1602

        1264.3

        159.1

        58.1

        100

        20.5

         

        1、政府辦公廳及相關機構事務

        1602

        1264.3

        159.1

        58.1

        100

        20.5

         

        2、財政事務

         

        3、其他支出

        二、外交

         

        三、國防

         

        四、公共安全

         

        五、教育

         

        1、初中教育

         

        2、小學教育

         

        3、其他普通教育支出

         

        4、培訓支出

        六、科學技術

         

        七、文化體育與傳媒

         

        八、社會保障和就業

        140

        140

         

        九、醫療衛生

         

        醫療保障

         

        1、行政單位醫療

         

        2、事業單位醫療

         

        醫療衛生與計劃生育管理事務

         

        十、交通運輸支出

        36

        36

        1、農村道路建設

        十一、環境保護

         

        十二、城鄉社區事務

        50

        49

        1

         

        城鄉社區公共設施

         

        小城鎮基礎設施建設

        49

        49

         

        十三、農林水事務

        1151

        1151

         

        1、農業

        2.5

        2.5

         

        2、水利

         

        3、林業

        5

        5

         

        4、對村民委員會和村黨支部補助

        261

        261

         

        十四、農村環境整治費用

         

        十五、資源勘探電力信息等事務

        1567

        1567

         

        其他支持中小企業發展和管理支出

        1567

        1567

         

        十六、商業服務業等事務

         

        十七、金融監管等事務支出

         

        十八、地震災后恢復重建支出

         

        十九、國土資源氣象等事務

         

        二十、住房保障支出

        100

        100

         

        二十一、糧油物資儲備事務

         

        二十二、預備費

         

        二十三、國債還本付息支出

         

        二十四、其他支出

         

        轉移性支出

         

        支 出 總  

        4521

        1264.3

        159.1

        298.1

        149

        2662.5