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        區婦聯2023年預算公開

        發表日期:2023-02-01 10:55:43 來源:區婦聯 作者:區婦聯

        渝水區婦聯(部門)2023年部門預算

           

        江西省新余市渝水區婦聯(部門)2023年部門預算說明

        第一部分渝水區婦聯概況

        (一)主要職責:

        (二)部門基本情況

        第二部分渝水區婦聯(部門)2023年部門預算情況說明

        一、2023年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        (二) 預算支出情況

        (三)財政撥款支出情況

        (四)政府性基金情況

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        (六)政府采購情況

        (七)、國有資產占用情況說明。

        (八)、預算績效情況說明

        二、2023年“三公”經費預算情況說明

        第三部分 渝水區婦聯(部門)2023年部門預算表

        第四部分   名詞解釋

        第一部分 渝水區婦聯(部門)概況

        一、部門主要職責

        (一)機構職能及組成;

        (一)全面貫徹落實婦女兒童“兩綱”實施;配合組織部門做好培養選拔女干部工作;加強婦聯干部隊伍的培訓和組織建設;宣傳黨的路線方針政策,宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,宣傳婦女和婦聯工作;負責組織實施“五好文明家庭”創建活動;指導婦聯系統的報刊發行工作;負責開展“三八”紅旗手(集體)競賽活動。

        (二)負責動員和組織婦女參與經濟建設和社會發展,開發婦女人力資源;指導全區各級婦聯組織搞好婦女文化科技培訓和職業技能培訓,提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力;開展社區婦女工作,促進婦女廣泛平等就業,動員和組織婦女參與扶貧、生態環境建設,促進農村婦女依靠科技致富;指導全區各級婦聯開展“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。

        (三)參與有關維護婦女兒童權益的地方性法規草案的擬定監督執行;指導、推動全區各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作,參與有關普法工作;負責處理群眾來信來訪,接受各種渠道婦女投訴,參與重大典型案件的專項調查,為受害婦女兒童提供法律援助和社會服務。全面開展好婦女“兩癌”普查和救助工作。

        (四)協助有關部門實施保護兒童的法律、法規;協調社會各界關心、支持兒童事業的發展,組織開展有利于兒童身心健康的活動,營造適宜兒童健康成長的社會環境;負責家庭教育的理論研究、培訓、宣傳、普及工作;做好女童教育工作,進一步實施“春蕾計劃”。

        (五)承辦區委、區政府交辦的其他工作。

        二、部門基本情況

        區婦聯共有預算單位1個,屬于群眾團體,本部門編制人數5人,其中行政編制2人,事業編1人,工勤編1人,政府購買服務1人。

        第二部分 渝水區婦聯(部門)2023年部門預算情況說明

        一、2023年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        2023年區婦聯收入預算總額為87.35萬元,比上年增加51.53萬元,原因是預算時人員增加。其中財政撥款收入87.35萬元,占收入預算總額的100%,比上年增加51.53萬元。

        (二)支出預算情況

        2023年區婦聯支出預算總額為87.35萬元。其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出 73.35萬元,占支出預算總額的83.97 %;包括工資福利支出67.36 萬元、商品和服務支出4.39萬元、對個人和家庭的補助0元;項目支出14萬元,占支出預算總額的16 %。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務73.06 萬元,占支出預算總額的83.64 %;社會保障和就業支出11.06萬元,占支出預算總額的 12.66%,住房保障支出3.22萬元,占支出預算總額的 3.69%。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出67.36 萬元,占支出預算總額的77.12 %;商品和服務支出4.39 萬元,占支出預算總額的5.03 %;項目支出14萬元,占支出預算總額的 0.16%。

        (三)財政撥款支出情況

        2023年區婦聯財政撥款支出預算87.35 萬元,占支出預算總額的100 %,比上年增加51.53萬元 ,原因是人員增加。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務73.6 萬元,占支出預算總額的84.26 %;社會保障和就業支出11.06萬元,占支出預算總額的12.67 %;住房保障支出3.22萬元,占支出預算總額的3.69 %。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出 67.36萬元,占支出預算總額的77.12 %;商品和服務支出4.39 萬元,占支出預算總額的50.26 %。

        (四)政府性基金情況

        2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2023年本部門的公用經費5.99 萬元,其中包括:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用,較上年預算安排的增加2.77 萬元,原因是人員增加。

        (六)政府采購情況

        2023年本部門所屬各單位政府采購總額 1.6萬元,其中政府采購貨物預算 1.6 萬元。

        (七)國有資產占用情況說明

        2023年預算中此表無數據。

        (八)預算績效情況說明

        2023年實行績效目標管理的項目 3個,涉及資金 14萬元。

        二、2023年“三公經費預算情況說明

        2023年區婦聯“三公”經費年初預算安排 0.3 萬元。其中:

        因公出國(境)費 0元,同比上年持平。

        公務接待費 0.3萬元,同比上年持平。

        公務用車購置及運行經費 0 元,同比上年持平。

        第三部分區婦聯2023年部門預算表(詳見公開表格附表)

        1、收支預算總表

        2、部門收入總表

        3、部門支出總表

        4、財政撥款收支總表

        5、一般公共預算支出表

        6、一般公共預算基本支出表

        7、一般公共預算“三公”經費支出表

        8、政府性基金預算支出表。

        9《部門整體支出績效目標表》

        10、《項目績效目標表》

        第四部分   名詞解釋

        對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

        一、收入科目

        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助

        活動取得的收入。

        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動

        及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位

        經營收入等以外的各項收入。

        二、支出科目(按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)

        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

        區婦聯預算公開報表數據績效目標(兩綱工作經費)績效目標(三八經費)績效目標(六一走訪)部門整體績效目標

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