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        渝水區婦聯2025年部門預算

        發表日期:2025-01-26 16:02:16 來源:渝水區婦女聯合會 作者:區婦聯

        渝水區婦聯2025年部門預算

           

        新余市渝水區婦女聯合委員會2025年部門預算說明

        第一部分渝水區婦女聯合委員會概況

        (一)主要職責:

        (二)部門基本情況

        第二部分新余市渝水區婦女聯合委員會2025年部門預算情況說明

        一、2025年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        (二) 預算支出情況

        (三)財政撥款支出情況

        (四)政府性基金情況

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        (六)政府采購情況

        (七)、國有資產占用情況說明。

        (八)、預算績效情況說明

        二、2025“三公”經費預算情況說明

        第三部分 渝水區婦女聯合委員2025年部門預算表

        第四部分   名詞解釋

        第一部分 渝水區婦女聯合委員會概況

        一、部門主要職責

        配合有關部門做好培養選拔女干部工作;加強婦聯干部隊伍的培訓和組織建設;宣傳黨的路線方針政策,宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想,宣傳婦女和婦聯工作;負責組織實施“五好文明家庭”創建活動;指導婦聯系統的報刊發行工作;負責開展“三八”紅旗手(集體)競賽活動。(二)負責動員和組織婦女參與經濟建設和社會發展,開發婦女人力資源;指導全區各級婦聯組織搞好婦女文化科技培訓和職業技能培訓,提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發展的能力;開展社區婦女工作,促進婦女廣泛平等就業,動員和組織婦女參與與扶貧、生態環境建設,促進農村婦女依靠科技致富;指導全區各級婦聯開展“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。(三)參與有關維護婦女兒童權益的地方性法規草案的擬定監督執行;指導、推動全區各級婦聯依法維護婦女兒童權益工作,參與有關普法工作;負責處理群眾來信來訪,接受各種渠道婦女投訴,參與重大典型案件的專項調查,為受害婦女兒童提供法律援助和社會服務。(四)協助有關部門實施保護兒童的法律、法規;協調社會各界關心、支持兒童事業的發展,組織開展有利于兒童身心健康的活動,營造適宜兒童健康成長的社會環境;負責家庭教育的理論研究、培訓、宣傳、普及工作;做好女童教育工作,進一步實施“春蕾計劃”。(五)承辦區委、區政府交辦的其他工作。

        二、部門基本情況

        區婦聯共有預算單位1個,編制人數6人,其中:本部門編制人數4人,其中行政編制3人,事業編制1人,工勤人員1人,政府購買服務1人。

        第二部分渝水區婦女聯合委員會2025年部門預算情況說明

        一、2025年部門預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        2025渝水區婦女聯合委員會收入預算總額為105.37萬元,比上年增加8.1萬元,原因是人員增加,經費預算增加。其中財政撥款收入105.37萬元,占收入預算總額的100%。

        (二)支出預算情況

        2025渝水區婦女聯合委員會支出預算總額為105.37萬元。其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出91.37萬元,占支出預算總額的86.71%;包括工資福利支出84.28萬元、商品和服務支出6.59萬元資本性支出辦公設備購置0.5萬元;項目支出14萬元,占支出預算總額的13.29%

        按支出功能科目劃分:一般公共服務87.35萬元,占支出預算總額的82.9%;社會保障和就業支出13.91萬元,占支出預算總額的 13.2%,住房保障支出4.11萬元,占支出預算總額的 3.9%。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出84.28萬元,占支出預算總額的92.24%;商品和服務支出6.59萬元,占支出預算總額的7.21%資本性支出辦公設備購置0.5萬元,占支出預算總額的0.55%。

        (三)財政撥款支出情況

        2025渝水區婦女聯合委員會財政撥款支出預算105.37萬元,占支出預算總額的100%,比上年增加14.76萬元,原因是人員調入,財政撥款支出預算增加。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務87.35萬元,占支出預算總額的82.9%;社會保障和就業支出13.91萬元,占支出預算總額的 13.2%,住房保障支出4.11萬元,占支出預算總額的 3.9%。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出84.28萬元,占支出預算總額的92.24%;商品和服務支出6.59萬元,占支出預算總額的7.21%。資本性支出辦公設備購置0.5萬元,占支出預算總額的0.55%。

        (四)政府性基金情況

        2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2025年本部門的公用經費 7.09萬元,其中:其中:辦公費2.5萬元、郵電費0.29萬元差旅費0.2萬元、維修(護)0.10萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費0.3萬元,工會經費0.41萬元,其他交通費2.34萬元,其他商品和服務支出0.3萬元辦公設備購置0.5萬元。較上年預算安排增加1.14萬元,原因是公用經費增加
        (六)政府采購情況

        2025年本部門所屬各單位政府采購總額0.5萬元,其中政府采購辦公設備預算0.5萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。

        (七)國有資產占用情況說明

        樣式:截至202412月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設備0臺(套)

        (八)預算績效情況說明

        2025年實行績效目標管理的項目3個,(部門預算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目0個,涉及資金0萬元),涉及資金14萬元。

        二、2025“三公經費預算情況說明

        2025渝水區婦女聯合委員會“三公”經費年初預算安排0.3萬元。其中:

        因公出國(境)費0萬元。

        公務接待費0.3萬元,同比上年持平。

        公務用車購置及運行經費0萬元。

        第三部分渝水區婦女聯合委員會2025年部門預算表(詳見公開表格附表)

        1、收支預算總表

        2、部門收入總表

        3、部門支出總表

        4、財政撥款收支總表

        5、一般公共預算支出表

        6、一般公共預算基本支出表

        7、一般公共預算“三公”經費支出表

        8、政府性基金預算支出表。

        9《部門整體支出績效目標表》

        10、項目績效目標表》

        第四部分   名詞解釋

        對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

        樣式:

        一、收入科目

        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助

        活動取得的收入。

        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動

        及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位

        經營收入等以外的各項收入。

        (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核

        算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

        單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

        (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級

        單位取得的非財政補助收入。

        (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業

        基金彌補 2025年收支差額的數額。

        (八)上年結轉和結余:填列2024年全部結轉和結余

        的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

        二、支出科目(按照單位2025年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)

        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

        一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

        教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

        醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

        部門整體申報表區婦聯-2025年預算項目預算績效目標表-1項目預算績效目標表-2項目預算績效目標表-3
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