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        2021年渝水區(qū)人民法院部門決算公開說明

        發(fā)表日期:2022-11-08 10:50:05 來源:區(qū)法院 作者:

        渝水區(qū)人民法院2021年度部門決算

           

        第一部分渝水區(qū)人民法院概況

            一、部門主要職責

            二、部門基本情況

        第二部分2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

            十、國有資產(chǎn)占用情況表

            第三部分2021年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

            情況說明

        六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

            七、政府采購支出情況說明

            八、國有資產(chǎn)占用情況說明

            九、預(yù)算績效情況說明

        第四部分名詞解釋

        第一部分渝水區(qū)人民法院概況

        一、部門主要職能

        區(qū)法院是審判工作機構(gòu),主要職責是:(1)審判刑事案件,懲辦一切犯罪分子,維護社會秩序,鞏固人民民主專政。(2)審判民事案件,解決民事糾紛,保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。(3)審判行政案件,保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益和監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)。(4)執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事、民事、經(jīng)濟糾紛和行政案件的判決和裁定,依當事人的申請執(zhí)行仲裁裁決,依行政機關(guān)的申請執(zhí)行行政機關(guān)的具體行為。(5)用自己的全部活動教育公民忠于社會主義祖國,自覺地遵守憲法和法律。

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:渝水區(qū)人民法院

        本部門2021年年末實有人數(shù)326人,其中在職人員105離休人員1人,退休人員40人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員179人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人

        第二部分2021年度部門決算表

        第三部分2021年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        本部門2021年度收入總計6179.4萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1094.91萬元,較2020年減少1209.04萬元,減少52.48%;本年收入合計5084.49萬元,較2020年增加33.7萬元,增長0.67%,主要原因是:年初結(jié)余減少,財政撥款收入增多

        本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入5084.49萬元,占100%。  

        二、支出決算情況說明

        本部門2021年度支出總計6179.4萬元,其中本年支出合計6179.4萬元,較2020年減少80.44萬元,下降1.29%,主要原因是:辦案成本降低;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出5343.44萬元,占86.47%;項目支出835.96萬元,占13.53%。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3899.24萬元,決算數(shù)為6179.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

        (一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為3657.24萬元,決算數(shù)為5937.03萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:各項經(jīng)費支出增加。

        (二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為146.55萬元,決算數(shù)為146.92萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:退休人數(shù)支出增加。

        住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬元,決算數(shù)為95.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5343.44萬元,其中:

        (一)工資福利支出3138.58萬元,較2020年增加1804.63萬元,增長135.28%,主要原因是:獎金發(fā)放金額增加

        (二)商品和服務(wù)支出1701.82萬元,較2020年減少1766.71萬元,下降50.94%,主要原因是:辦案成本降低

        (三)對個人和家庭補助支出503.04萬元,較2020年減少63.87萬元,下降11.27%,主要原因是:獎金放入工資福利支出列支

        五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為177.9萬元,決算數(shù)為35.72萬元,完成預(yù)算的20.08%,決算數(shù)較2020年減少30.03萬元,下降45.67%,其中:

        (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是2021年沒有該項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2021年沒有該項支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元,決算數(shù)為2.65萬元,完成預(yù)算的16.06%,決算數(shù)較2020年減少1.09萬元,下降29.14%,主要原因是公務(wù)接待減少,嚴格按照公務(wù)接待標準接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)接待減少,嚴格按照公務(wù)接待標準接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待34批,累計接待263人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。

        (三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出141.4萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為65萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是未購置新車,全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為76.4萬元,決算數(shù)為33.07萬元,完成預(yù)算的43.29%,決算數(shù)較2020年減少28.93萬元,下降46.66%,主要原因是減少車輛損耗,年末公務(wù)用車保有20輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:減少車輛損耗。

        六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

        本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1701.82萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)增加1217.71萬元,增長251.54%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加信息系統(tǒng)運行維護支出增加,人員增加,案件數(shù)量增加,辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費增加

        七、政府采購支出情況說明

        本部門2021年度政府采購支出總額262.21萬元,其中:政府采購貨物支出152.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出110萬元。授予中小企業(yè)合同金額262.21萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額196.51萬元,占政府采購支出總額的74.94%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的58.05%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的41.95%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

        八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

        截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛共有20輛,其中執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

        九、預(yù)算績效情況說明

           (一)績效管理工作開展情況。

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評,共涉及資金835.96萬元,占項目支出總額的100%。    

        我院組織對審判執(zhí)行辦案經(jīng)費項目、兩庭建設(shè)項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出835.96萬元,從評價情況來看,我院在2021年度提高了案件質(zhì)量,降低了辦案費用,優(yōu)化了法治環(huán)境,增強了司法公信,保障了法院依法履行審判執(zhí)行等職能,維護了社會經(jīng)濟穩(wěn)定。

        組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出6179.4萬元。從評價情況來看,2021年資金全部到位,項目資金專款專用,提高辦案經(jīng)費的保障水平,切實改善辦案條件,案件審判質(zhì)效穩(wěn)步提高,司法能力提升明顯

        (二)部門決算中項目績效自評情況。

        2021年度區(qū)級部門績效自評總報告(績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。)和《項目支出績效自評表》(自選2個項目)進行公開。

        (三)部門評價項目績效評價情況。

        每個區(qū)級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預(yù)202010號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

        我院部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為6179.4萬元,其中,基本支出5343.44萬元,項目支出835.96萬元。我院2021年部門整體支出及項目支出績效自評報告、自評表公開在本說明附件處。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目。

        第四部分名詞解釋

        (一)“三公”經(jīng)費支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        )財政撥款收入:指由省級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)撥款。

        )基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

        )項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        )一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

        )社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

        )住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。  )工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        )商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費等。

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