新余市渝水區(qū)人民法院2026年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2026年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
新余市渝水區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)的基層組織,依法獨(dú)立行使審判權(quán)。主要職責(zé)是:
(一)?依法審判案件?:審理轄區(qū)內(nèi)法律規(guī)定本院管轄的第一審刑事、民事、行政案件,以及上級(jí)法院指定管轄或移送的案件,查明事實(shí),分清是非,正確適用法律,作出裁判,懲處犯罪,化解矛盾,保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)公平正義。
(二)?行使司法執(zhí)行權(quán)?:依法辦理發(fā)生法律效力的民事、行政案件判決和裁定執(zhí)行事項(xiàng)及刑事案件判決和裁定中關(guān)于財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行事項(xiàng)。負(fù)責(zé)執(zhí)行工作,確保法律判決得到有效執(zhí)行,保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
(三)踐行司法為民:落實(shí)各項(xiàng)司法便民利民措施,做好訴訟引導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)提示、法律咨詢等工作;開(kāi)展巡回審判、就地辦案,方便群眾訴訟;依法對(duì)經(jīng)濟(jì)困難的當(dāng)事人提供司法救助。
(四)參與基層社會(huì)治理:通過(guò)審判活動(dòng),開(kāi)展法治宣傳,提出司法建議,預(yù)防和化解矛盾糾紛;指導(dǎo)和支持人民調(diào)解委員會(huì)等組織的工作,推動(dòng)構(gòu)建基層社會(huì)矛盾糾紛多元化解機(jī)制。
(五)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)與管理:堅(jiān)持黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)思想政治建設(shè)、司法能力建設(shè)、紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),鍛造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)姆ㄔ宏?duì)伍;負(fù)責(zé)本院內(nèi)部行政管理、后勤保障和司法警務(wù)工作。
(六)自覺(jué)接受監(jiān)督:依法向同級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)報(bào)告工作,接受法律監(jiān)督、工作監(jiān)督;自覺(jué)接受民主監(jiān)督、輿論監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督,不斷改進(jìn)法院工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2026年新余市渝水區(qū)人民法院共有預(yù)算部門(mén)1個(gè),包括新余市渝水區(qū)人民法院和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
2026年新余市渝水區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)處室11個(gè),包括:立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì);派出人民法庭4個(gè)(良山法庭、羅坊法庭、下村法庭、仙女湖法庭)。
編制人數(shù)小計(jì)116人,其中:行政編制數(shù)116人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制數(shù)0人,自收自支編制數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)391人,其中:在職人數(shù)小計(jì)109人,包括行政在職人數(shù)104人,機(jī)關(guān)工勤在職人數(shù)5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén)在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,自收自支在職人數(shù)0人;離退休人員小計(jì)50人,包括離休人數(shù)1人,退休人數(shù)49人;長(zhǎng)聘人數(shù)230人,遺屬人數(shù)2人。
第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2026年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2026年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2026年新余市渝水區(qū)人民法院收入預(yù)算總額為5875.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2684.96萬(wàn)元;本年收入合計(jì)5045.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2171.99萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5045.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2171.99萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;附屬部門(mén)上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)830.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加512.99萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年新余市渝水區(qū)人民法院支出預(yù)算總額為5875.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2684.96萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2850.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加171.98萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3025.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2512.98萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;公共安全支出5094.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2560.99萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出584.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加23.69萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出86.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加86.99萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出109.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.3萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2166.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加198.8萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出427.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增減少7.74萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.09萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年新余市渝水區(qū)人民法院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額5875.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3002.17萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出5094.09萬(wàn)元,教育支出0元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出584.41萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出86.99萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,金融支出0萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出109.93萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2850.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加171.99萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3025.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2830.19萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2931.18萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2687.78萬(wàn)元,(其中:委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.46萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元;資本性支出20萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2026年新余市渝水區(qū)人民法院政府性基金支出預(yù)算總額為0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2026年新余市渝水區(qū)人民法院國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算總額為0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2026年新余市渝水區(qū)人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算447.59萬(wàn)元,比2025年預(yù)算減少17.74萬(wàn)元,下降3.81%。
(七)政府采購(gòu)情況
2026年新余市渝水區(qū)人民法院部門(mén)所屬各部門(mén)政府采購(gòu)總額355.01萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算340.01萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年7月31日, 部門(mén)共有車輛21輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
2026年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置部門(mén)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1、聘用制書(shū)記員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1)項(xiàng)目概述
聘用制書(shū)記員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌保障,工資待遇參照當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠て骄べY水平標(biāo)準(zhǔn)確定。實(shí)行綜合部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)雙重管理模式,采取平時(shí)考核和定期考核相結(jié)合的方式,以崗位職責(zé)和承擔(dān)工作為基本依據(jù),全面考核。
2)立項(xiàng)依據(jù)
關(guān)于印發(fā)《江西省法院、檢察院聘用制書(shū)記員管理辦法(試行)》的通知(贛政法[2018]11號(hào))
3)實(shí)施主體
新余市渝水區(qū)人民法院
4)實(shí)施方案
根據(jù)年度目標(biāo)制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目的實(shí)施有部署、有檢查、有考核、有數(shù)據(jù)分析。同時(shí),開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作,及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差及時(shí)反饋,采取有效措施重點(diǎn)跟蹤,保證全面目標(biāo)任務(wù)完成。
5)實(shí)施周期
2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度預(yù)算安排
195萬(wàn)元
2、執(zhí)收成本和業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1)項(xiàng)目概述
執(zhí)收成本和業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目主要用于保障我院勞務(wù)派遣及外包人員經(jīng)費(fèi)、在職干警社保醫(yī)保及公積金部門(mén)部分差額,彌補(bǔ)物業(yè)管理費(fèi)、社區(qū)幫扶經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等大額公用經(jīng)費(fèi)不足,保障我院日常運(yùn)行正常開(kāi)支。
2)立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例,法院收支均納入部門(mén)預(yù)算管理,同時(shí)根據(jù)“收支兩條線”管理要求,法院依法收取的非稅收入需全額上繳財(cái)政,支出通過(guò)預(yù)算安排。
3)實(shí)施主體
新余市渝水區(qū)人民法院
4)實(shí)施方案
根據(jù)年度目標(biāo)制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目的實(shí)施有部署、有檢查、有考核、有數(shù)據(jù)分析。同時(shí),開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作,及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差及時(shí)反饋,采取有效措施重點(diǎn)跟蹤,保證全面目標(biāo)任務(wù)完成。
5)實(shí)施周期
2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度預(yù)算安排
2000萬(wàn)元
3、2025年法院業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1)項(xiàng)目概述
法院業(yè)務(wù)費(fèi)是法院支出中最重要的年度項(xiàng)目之一,主要用于我院業(yè)務(wù)辦案及購(gòu)置業(yè)務(wù)裝備支出,目的是保障審判工作良好運(yùn)轉(zhuǎn),提高辦案能力和效率,加強(qiáng)司法保障。
2)立項(xiàng)依據(jù)
江西省高級(jí)人民法院《關(guān)于提前下達(dá)2025年法院業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》
3)實(shí)施主體
新余市渝水區(qū)人民法院
4)實(shí)施方案
根據(jù)年度目標(biāo)制定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目的實(shí)施有部署、有檢查、有考核、有數(shù)據(jù)分析。同時(shí),開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作,及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差及時(shí)反饋,采取有效措施重點(diǎn)跟蹤,保證全面目標(biāo)任務(wù)完成。
5)實(shí)施周期
2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度預(yù)算安排
508.77萬(wàn)元
二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年新余市渝水區(qū)人民法院財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)安排30萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)部門(mén)在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬部門(mén)上繳收入:反映事業(yè)部門(mén)附屬的獨(dú)立核算部門(mén)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門(mén)上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)部門(mén)從主管部門(mén)和上級(jí)部門(mén)取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2026年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行(科目編碼2040501)反映行政部門(mén)(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén))的基本支出。
(二)案件審判(科目編碼2040504)反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
(三)案件執(zhí)行(科目編碼2040505)反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。
(四)兩庭建設(shè)(科目編碼2040506)反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置,以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理事務(wù)的支出。
(五)其他法院支出(科目編碼2040599)反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
(六)行政部門(mén)離退休(科目編碼2080501)反映行政部門(mén)(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén))開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(科目編碼2080505)反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門(mén)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(八)機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)職業(yè)年金繳費(fèi)支出(科目編碼2080506)反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門(mén)實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
(九)行政部門(mén)醫(yī)療(科目編碼2101101)反映財(cái)政部門(mén)安排的行政部門(mén)(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén))基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政部門(mén)的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十)住房公積金(科目編碼2210201)反映行政事業(yè)部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政部門(mén)(含實(shí)行公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén))運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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