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        融媒體中心2022年部門預(yù)算公開(kāi)

        公開(kāi)方式: 主動(dòng)公開(kāi) 公開(kāi)時(shí)限: 常年公開(kāi) 公開(kāi)范圍:
        信息索取號(hào): 3605020001-2022-01266 發(fā)布日期: 2022-02-25 責(zé)任部門: 渝水區(qū)人民政府

        渝水區(qū)融媒體中心2022年部門預(yù)算公開(kāi)

          

        第一部分  渝水區(qū)融媒體中心概況

        (一)部門主要職責(zé)

        (二)部門基本情況

        第二部分  渝水區(qū)融媒體中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

        (一)收入預(yù)算情況

        (二)預(yù)算支出情況

        (三)財(cái)政撥款支出情況

        (四)政府性基金情況

        (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

        (六)政府采購(gòu)情況

        (七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        (八)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        二、2022“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

        第三部分  渝水區(qū)融媒體中心2022年部門預(yù)算表

        第四部分   名詞解釋

        第一部分  渝水區(qū)融媒體中心概況

        (一)部門主要職責(zé):

        渝水區(qū)融媒體中心為區(qū)委直屬事業(yè)單位,業(yè)務(wù)歸口區(qū)委宣傳部管理,區(qū)文廣新局對(duì)其實(shí)行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。主要職責(zé)是:1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)新聞?shì)浾摴ぷ鞯姆煞ㄒ?guī)和行政章程;2、負(fù)責(zé)區(qū)屬媒體(今日渝水報(bào)、渝水廣播電臺(tái)、渝水電視臺(tái)、精彩渝水微信微博、江西渝水網(wǎng)等)的運(yùn)營(yíng)管理;3、負(fù)責(zé)全區(qū)新聞宣傳、政府形象展示、政務(wù)信息發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)布、新聞選題報(bào)送等;4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的全區(qū)對(duì)外宣傳任務(wù),做好與上級(jí)媒體的業(yè)務(wù)對(duì)接;5、負(fù)責(zé)對(duì)新余市渝水區(qū)融媒體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理中心進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo);6、履行區(qū)委、區(qū)政府按規(guī)定授予的其他職權(quán),承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。     

        (二)部門基本情況

        區(qū)融媒體中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)21人,其中:行政編制0人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制21人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)15人,其中:在職人數(shù)15人,包括行政人員0人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員15人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員0人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

        第二部分  渝水區(qū)融媒體中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

        (一)收入預(yù)算情況

        2022年區(qū)融媒體中心收入預(yù)算總額為423.76萬(wàn)元,比上年增加17.6萬(wàn)元,原因是項(xiàng)目支出增加。其中財(cái)政撥款收入423.76萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的 100%,比上年增加17.6萬(wàn)元;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 )0萬(wàn)元  ,原因是無(wú);事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的 0%,比上年增加(減少 ) 0萬(wàn)元  ,原因是無(wú);其他收入0 萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 ) 0萬(wàn)元  ,原因是無(wú);附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的 0%,比上年增加(減少 ) 0萬(wàn)元  ,原因是無(wú);上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加(減少 )  0萬(wàn)元  ,原因是無(wú)

        (二)預(yù)算支出情況

        2022年區(qū)融媒體中心支出預(yù)算總額為423.76萬(wàn)元。其中:

        按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 256.25萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的60.47%;包括工資福利支出220.93萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 26.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.29萬(wàn)元;項(xiàng)目支出171.8萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的40.54%,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出171.8萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0 %;上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0 %。

        按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出389.96萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的92.02%;社會(huì)保障和就業(yè)支出21萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.96 %;住房保障支出12.8萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的 3.02%。

        按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 220.93萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的 52.14%;商品和服務(wù)支出26.73萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.31%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.29萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.01 %。

        (三)財(cái)政撥款支出情況

        2022年區(qū)融媒體中心財(cái)政撥款支出預(yù)算423.76萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的 100%,比上年增加17.6萬(wàn)元 ,原因是項(xiàng)目支出增加

        按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出374.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的 92.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.77萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.62 %;住房保障支出12.7萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的 3.13%。

        按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 220.93萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的 52.14%;商品和服務(wù)支出26.7萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.3%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.29萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.01 %

        (四)政府性基金情況

        本年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

        本單位2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.73萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)5萬(wàn)元;差旅費(fèi)3萬(wàn)元;維修費(fèi)1.5萬(wàn)元;培訓(xùn)額1萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用9.5萬(wàn)元。

        (六)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

        截至202212月31日,本部門共有車輛0輛,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (七)、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門為年度考核單位,2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出不開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

            

        二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

        本年三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的支出為2萬(wàn)元。

        第三部分渝水區(qū)融媒體中心2022年部門預(yù)算表

        第四部分   名詞解釋

            1、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

            2、一般公共服務(wù)(類)-財(cái)政事務(wù)(款)-行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

            3、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。