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        渝水區融媒體中心2023年決算公開表

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2024-05574 發布日期: 2024-09-19 責任部門: 區融媒體中心

        代碼 360502000309003
        單位名稱 渝水區融媒體中心
        單位負責人 吳紅忠
        財務負責人 張文俊
        填表人 林晨
        電話號碼(區號) 0790
        電話號碼 6221916
        分機號
        單位地址 新余市抱石東大道257號
        郵政編碼 338025
        單位所在地區(國家標準:行政區劃代碼) 360502|渝水區
        部門標識代 211|中共中央宣傳部(國務院新聞辦公室、國家新聞出版署、國家版權局、國家電影局)
        國民經濟行業分類 R87|廣播、電視、電影和錄音制作業
        新報因素 0|連續上報
        上年代碼 MB04542640
        備用碼
        統一社會信用代碼 12360502MB0454264D
        備用碼一
        備用碼二
        單位代碼 309003
        組織機構代 MB0454264
        是否參照公務員法管理 2|否
        執行會計制 11|政府會計準則制度
        預算級次 5|縣區級
        報表小類 0|單戶表
        單位類型 22|公益一類事業單位
        單位預算級 2|二級預算單位
        單位經費保障方式 1|全額
        是否編制部門預算 1|是
        是否編制政府財務報告 1|是
        是否編制行政事業單位國有資產報告 1|是
        財政區劃代 360502000|渝水區本級
        隸屬關系 360502|渝水區
        父節點 360502000309|中共新余市渝水區委宣傳部
        收入 支出
            行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
            1     2
        一、一般公共預算財政撥款收入 1 1,008.16 一、一般公共服務支出 32 113.30
        二、政府性基金預算財政撥款收入 2 二、外交支出 33
        三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 三、國防支出 34
        四、上級補助收入 4 四、公共安全支出 35
        五、事業收入 5 五、教育支出 36
        六、經營收入 6 六、科學技術支出 37
        七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 777.47
        八、其他收入 8 八、社會保障和就業支出 39 97.51
        9 九、衛生健康支出 40
        10 十、節能環保支出 41
        11 十一、城鄉社區支出 42
        12 十二、農林水支出 43 6.00
        13 十三、交通運輸支出 44
        14 十四、資源勘探工業信息等支出 45
        15 十五、商業服務業等支出 46
        16 十六、金融支出 47
        17 十七、援助其他地區支出 48
        18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49
        19 十九、住房保障支出 50 13.87
        20 二十、糧油物資儲備支出 51
        21 二十一、國有資本經營預算支出 52
        22 二十二、災害防治及應急管理支出 53
        23 二十三、其他支出 54
        24 二十四、債務還本支出 55
        25 二十五、債務付息支出 56
        26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57
        本年收入合計 27 1,008.16 本年支出合計 58 1,008.16
          使用非財政撥款結余 28   結余分配                  59
          年初結轉和結余 29   年末結轉和結余                                 60
        30 61
        總計 31 1,008.16 總計 62 1,008.16
        注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
            本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計 1,008.16 1,008.16
        2210201 住房公積金 13.87 13.87
        2130599 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 6.00 6.00
        2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 17.78 17.78
        2080502 事業單位離退休 50.14 50.14
        2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支 29.59 29.59
        2010305 專項業務及機關事務管理 23.30 23.30
        2013399 其他宣傳事務支出 90.00 90.00
        2070604 新聞通訊 777.47 777.47
        注:本表反映部門(單位)本年度取得的各項收入情況。
            本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計 1,008.16 431.28 576.87
        2210201 住房公積金 13.87 13.87
        2130599 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 6.00 6.00
        2010305 專項業務及機關事務管理 23.30 23.30
        2080502 事業單位離退休 50.14 50.14
        2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 17.78 17.78
        2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支 29.59 29.59
        2013399 其他宣傳事務支出 90.00 90.00
        2070604 新聞通訊 777.47 319.90 457.57
        注:本表反映部門(單位)本年度各項支出情況。
                 
            行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
            1     2 3 4 5
        一、一般公共預算財政撥款 1 1,008.16 一、一般公共服務支出 33 113.30 113.30
        二、政府性基金預算財政撥款 2 二、外交支出 34
        三、國有資本經營預算財政撥款 3 三、國防支出 35
        4 四、公共安全支出 36
        5 五、教育支出 37
        6 六、科學技術支出 38
        7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 777.47 777.47
        8 八、社會保障和就業支出 40 97.51 97.51
        9 九、衛生健康支出 41
        10 十、節能環保支出 42
        11 十一、城鄉社區支出 43
        12 十二、農林水支出 44 6.00 6.00
        13 十三、交通運輸支出 45
        14 十四、資源勘探工業信息等支出 46
        15 十五、商業服務業等支出 47
        16 十六、金融支出 48
        17 十七、援助其他地區支出 49
        18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50
        19 十九、住房保障支出 51 13.87 13.87
        20 二十、糧油物資儲備支出 52
        21 二十一、國有資本經營預算支出 53
        22 二十二、災害防治及應急管理支出 54
        23 二十三、其他支出 55
        24 二十四、債務還本支出 56
        25 二十五、債務付息支出 57
        26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58
        本年收入合計 27 1,008.16 本年支出合計 59 1,008.16 1,008.16
        年初財政撥款結轉和結余 28 年末財政撥款結轉和結余 60
        一、一般公共預算財政撥款 29 61
        二、政府性基金預算財政撥款 30 62
        三、國有資本經營預算財政撥款 31 63
        總計 32 1,008.16 總計 64 1,008.16 1,008.16
        注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
            本年支出合計 基本支出 項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 1,008.16 431.28 576.87
        2210201 住房公積金 13.87 13.87
        2130599 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 6.00 6.00
        2010305 專項業務及機關事務管理 23.30 23.30
        2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 17.78 17.78
        2080502 事業單位離退休 50.14 50.14
        2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 29.59 29.59
        2013399 其他宣傳事務支出 90.00 90.00
        2070604 新聞通訊 777.47 319.90 457.57
        注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
        人員經費 公用經費
        經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 339.11 302 商品和服務支出 27.39 307 債務利息及費用支出
        30101   基本工資 42.37 30201   辦公費 3.17 30701   國內債務付息
        30102   津貼補貼 5.32 30202   印刷費 30702   國外債務付息
        30103   獎金 73.61 30203   咨詢費 30703   國內債務發行費用
        30106   伙食補助費 12.24 30204   手續費 30704   國外債務發行費用
        30107   績效工資 126.06 30205   水費 1.06 310 資本性支出
        30108   機關事業單位基本養老保險繳費 33.91 30206   電費 31001   房屋建筑物購建
        30109   職業年金繳費 17.78 30207   郵電費 0.06 31002   辦公設備購置
        30110   職工基本醫療保險繳費 2.63 30208   取暖費 31003   專用設備購置
        30111   公務員醫療補助繳款 2.53 30209   物業管理費 31005   基礎設施建設
        30112   其他社會保障繳費 0.58 30211   差旅費 2.71 31006   大型修繕
        30113   住房公積金 15.20 30212   因公出國(境)費用 31007   信息網絡及軟件購置更新
        30114   醫療費 30213   維修(護)費 0.31 31008   物資儲備
        30199   其他工資福利支出 6.87 30214   租賃費 31009   土地補償
        303 對個人和家庭的補助 64.79 30215   會議費 31010   安置補助
        30301   離休費 30216   培訓費 0.28 310111   地上附著物和青苗補償
        30302   退休費 30217   公務接待費 1.64 31012   拆遷補償
        30303   退職(役)費 30218   專用材料費 31013   公務用車購置
        30304   撫恤金 30224   被裝購置費 31019   其他交通工具購置
        30305   生活補貼 12.07 30225   專用燃料費 31021   文物和陳列品購置
        30306   救濟費 30226   勞務費 0.18 31022   無形資產購置
        30307   醫療費補助 30227   委托業務費 6.77 31099   其他資本性支出
        30308   助學金 30228   工會經費 0.88 312 對企業補助
        30309   獎勵金 48.13 30229   福利費 31201   資本金注入
        30310   個人農業生產補貼 30231   公務用車運行維護費 1.82 31203   政府投資基金股權投資
        30311   代繳社會保險費 30239   其他交通費用 7.93 31204   費用補貼
        30399   其他對個人和家庭的補助支出 4.59 30240   稅金及附加費用 31205   利息補貼
        30299   其他商品和服務支出 0.58 31299   其他對企業補助
        399 其他支出
        39907   國家賠償費用支出
        39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
        39909 經常性贈與
        39910 資本性贈與
        39999   其他支出
        人員經費合計 403.89 公用支出合計 27.39
        注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
            年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計
        注:1.本表反映部門(單位)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
            2.當此表數據為零時,即本部門(單位)無政府性基金預算財政撥款收入、支出。
            合計 基本支出 項目支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計
        注:1.本表反映部門(單位)本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
            2.當此表數據為空時,即本部門(單位)無國有資本經營預算財政撥款支出。
        項目 欄次 年初預算數 全年預算數 決算數
        行次 1 2 3
        一、“三公”經費支出 1 14.98 14.98 4.30
          1.因公出國(境)費 2
          2.公務用車購置及運行維護費 3 13.00 13.00 2.36
            (1)公務用車購置費 4
            (2)公務用車運行維護費 5 13.00 13.00 2.36
          3.公務接待費 6 1.98 1.98 1.94
            (1)國內接待費 7 —— —— 1.94
                 其中:外事接待費 8 —— ——
            (2)國(境)外接待費 9 —— ——
        二、相關統計數 10 —— —— ——
          1.因公出國(境)團組數(個) 11 —— ——
          2.因公出國(境)人次數(人) 12 —— ——
          3.公務用車購置數(輛) 13 —— ——
          4.公務用車保有量(輛) 14 —— —— 1
          5.國內公務接待批次(個) 15 —— —— 14
            其中:外事接待批次(個) 16 —— ——
          6.國內公務接待人次(人) 17 —— —— 145
            其中:外事接待人次(人) 18 —— ——
          7.國(境)外公務接待批次(個) 19 —— ——
          8.國(境)外公務接待人次(人) 20 —— ——
        注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數指年初“三公”經費部門預算數(省級單位含上年結轉數);全年預算數指按規定程序調整調劑后的全年“三公”經費部門預算數;決算數反映當年預算安排的實際支出數(省級單位含上年結轉資金安排的支出數)。
           2.當此表數據為空,即本部門(單位)無財政撥款“三公”經費支出
        欄次 決算數
        一、車輛數合計(臺、輛) 1 1
          1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 2
          2.主要負責人用車 3
          3.機要通信用車 4 1
          4.應急保障用車 5
          5.執法執勤用車 6
          6.特種專業技術用車 7
          7.離退休干部服務用車 8
          8.其他用車 9
        二、單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) 10
        注:1.本表反映截止2023年12月31日,部門(單位)占用的國有資產情況。
            2.當此表數據為空時,即本部門(單位)無相關資產。