中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會2025年部門預(yù)算
目 錄
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會2025年部門預(yù)算說明
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會概況
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會2025年部門預(yù)算情況說明
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會2025年部門預(yù)算表
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會概況
一、部門主要職責(zé)
樣式:中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會是渝水區(qū)政府的直屬機(jī)構(gòu),本單位主要開展青少年思想引導(dǎo)工作,組織青年服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,加強(qiáng)基層組織建設(shè)和基層工作,服務(wù)青少年成長發(fā)展,反映和維護(hù)青少年合法權(quán)益,承擔(dān)區(qū)委交辦的有關(guān)事項。
(一)發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用。為黨的事業(yè)教育、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅定信念,刻苦學(xué)習(xí),奮發(fā)成才,使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實(shí)踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。
(二)發(fā)揮好國家政權(quán)的重要社會支柱作用。積極協(xié)助政府管理好青年事務(wù)。參與社會協(xié)商對話、民主管理和民主監(jiān)督,承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù),指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作。
(三)發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用,依法代表和維護(hù)青年的具體利益,反映青年的意愿和呼聲。在維護(hù)全國人民總體利益的前提下,代表和維護(hù)青年的具體利益,全心全意為青年服務(wù),發(fā)揮青年利益的社會代表作用。
(四)開展青少年思想引導(dǎo)工作,組織青年服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,加強(qiáng)基層組織建設(shè)和基層工作。
二、部門基本情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。人員情況:本單位編制人數(shù)5人,其中:在職人數(shù)4人;行政編制4人,實(shí)有人數(shù)4人;本單位無退休人員。
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會收入預(yù)算總額為92.9萬元,比上年減少13.64萬元,原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中財政撥款收入92.9萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.28萬元,占收入預(yù)算總額的100%。
(二)支出預(yù)算情況
2025年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會支出預(yù)算總額為94.18萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出90.9萬元,占支出預(yù)算總額的96.52%;包括工資福利支出83.46萬元、商品和服務(wù)支出 7.44萬元;項目支出 2萬元,占支出預(yù)算總額的2.12%,包括開展青少年思想引導(dǎo)工作支出2萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)75.12萬元,占支出預(yù)算總額的80.86%;社會保障和就業(yè)支出13.78萬元,占支出預(yù)算總額的14.83%;住房保障支出4萬元,占支出預(yù)算總額的4.31%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出83.46萬元,占支出預(yù)算總額的91.82 %;商品和服務(wù)支出7.44萬元,占支出預(yù)算總額的8.18%。
(三)財政撥款支出情況
2025年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會財政撥款支出預(yù)算94.18萬元,占支出預(yù)算總額的100 %,比上年減少0.57萬元;原因是人員減少,預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)75.12萬元,占支出預(yù)算總額的80.86%;社會保障和就業(yè)支出13.78萬元,占支出預(yù)算總額的14.83%;住房保障支出4萬元,占支出預(yù)算總額的4.31%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出83.46萬元,占支出預(yù)算總額的91.82 %;商品和服務(wù)支出7.44萬元,占支出預(yù)算總額的8.18%。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi)7.44萬元,其中:辦公及印刷費(fèi)2.05萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、維(修)護(hù)費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.40萬元、其他交通費(fèi)用2.98萬元,其他商品和服務(wù)支出0.6萬元。較上年預(yù)算安排減少1.88萬元,原因是單位人員減少,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
(六)政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中政府采購辦公設(shè)備預(yù)算0.5萬元、工程預(yù)算0 萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門2025年預(yù)算預(yù)算中此表無數(shù)據(jù)。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目1個,編制績效目標(biāo)的項目1個,涉及項目預(yù)算資金 2萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 0.10萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元,比上年減少0.09萬元,主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
第三部分中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)渝水區(qū)委員會2025年部門預(yù)算表(詳見公開表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式:
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補(bǔ) 2025年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目(按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明)
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項):指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
部門整體申報表
團(tuán)委-2025年度預(yù)算
項目預(yù)算績效目標(biāo)表

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號

